党的建设

喜报│财金集团审计法务部荣获“全省内部审计探索研究型审计实践案例”表扬案例

      10月8日,山东省内部审计师协会发布《山东省内部审计师协会关于全省内部审计探索研究型审计实践案例评选结果的通报》(鲁内协字〔2022〕10 号)中,财金集团审计法务部撰写的《基于“三维一体”的粮食企业研究型内部审计项目案例》在全省参评论文中脱颖而出,被评为“全省内部审计探索研究型审计实践表扬案例”,系2022年度唯一获此殊荣的德州市属国企。
   获奖论文的选题及内容来源于财金集团往年实施的审计项目,结合具体案例对企业研究型审计项目的开展思路、开展过程进行了梳理,对项目成果及运用进行了论述。内部审计工作收获的荣誉和丰硕理论成果,充分体现了财金集团对内部审计工作的高度重视和支持,并注重审计模式的创新及应用。
今年以来,财金集团积极探索创新集团化内部审计新模式,一是以审计管理体制建设为保障,打破传统的功能壁垒,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计新模式。二是落实“一首位两坚持三结合”工作机制,与纪检监察、巡视巡察、法律、合规、财务、风控、违规责任追究等内部监督协同配合,形成一盘棋联动协同工作机制,聚焦重点领域和关键环节,落实内部审计监督无死角、全覆盖。三是整合利用审计资源,与南京审计大学专业师资力量合作,对集团内审工作进行制度重塑和流程再造,积极推进内部审计工作制度化、规范化、标准化建设。
   下一步,集团将以此次荣誉为动力,在各级领导与相关部门的支持下不忘初心、再接再厉,持续对标一流,不断开拓审计视野,加强内部审计体制机制建设和审计能力建设,积极探索创新型审计方法,为集团健康、高速、可持续发展提供坚强保障!